Acuerdos del COCOI

Comité de Control Interno (COCOI)

Tiene como finalidad mantener un control al interior del órgano; efectuado con la colaboración de todos los niveles, mediante una gestión eficaz y eficiente de los recursos, basada en los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Definición de Control Interno: Sistema Integral y continuo aplicable al entorno operativo de una institución que, llevado a cabo por su personal, provee de una seguridad razonable estableciéndose al interior de la institución como parte de la estructura organizacional para ayudar al titular a alcanzar objetivos.

Integrado por:

• Titular (o cualquier funcionario de primer nivel).

• Vocal ejecutivo ( titular del área administrativa)

• Vocales compuesto por:

o Titular del área de planeación, programación y presupuesto o equivalente.
o Titular del área jurídica.

• Asesor (representante de la SCTG)

• Invitados: (titular del órgano público que por la naturaleza de los asuntos a tratar en el orden del día determinen necesaria su asistencia).

Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público.

Control interno: proceso efectuado por el titular, la administración y demás servidores públicos de una institución con el objetivo de proveer una seguridad razonable de que se alcancen los objetivos de la misma; encuentra conformado por:

Objetivos y riesgos:

• Operación.
• Información.
• Cumplimiento.

Componentes:

• Ambiente de control.
• Administración de riesgos.
• Actividades de control.

Responsables de la implementación


Es responsabilidad del Titular y del Área administrativa, sin embargo los demás participan ayudando al fortalecimiento y mejora continua.
El efecto de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el Coordinador tendrá las siguientes atribuciones:

• Ser canal de comunicación e interacción entre el Ente público, la SCTG, y los demás miembros del COCOI, en los procedimientos de implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia.

• Acordar con el titular las acciones para la implementación y operación del MEMICI

• Coordinar la aplicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno.

• Revisar con el Enlace del SCI y presentar para la aprobación del Titular el informe anual, el Programa de Trabajo de Control Interno original y actualizado, y el reporte de avances trimestrales del programa de trabajo de control interno.

 


ACUERDOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA 2017

 
 
1 Acta de Instalación COCOI AGEO 2017    
 
2 Primera Sesión Ordinaria  COCOI 2017     
 
3 Segunda Sesión Ordinaria COCOI 2017     
 
4  Tercera Sesión Ordinaria COCOI 2017   
 
5 Cuarta Sesión Ordinaria COCOI 2017     


ACUERDOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA 2018

 
Programa de Trabajo de Control Interno 2018     
 1 Primera Sesión Ordinaria COCOI 2018     
 2 Primera Sesión Extraordinaria  COCOI 2018     
 3 Segunda Sesión Ordinaria COCOI 2018     
 4  Tercera Sesión Ordinaria COCOI 2018